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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,我公司是小規(guī)模,上個月沒計(jì)提銷項(xiàng)稅,這個月繳納時會計(jì)分錄怎么做



你好,上個月是按含稅做收入分錄?
這個月繳納,借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 , 貸;銀行存款
2019 06/21 18:56

84785022 

2019 06/21 18:59
做這種分錄,應(yīng)交稅費(fèi)的借方會有數(shù)字,那怎么辦

鄒老師 

2019 06/21 19:03
你好,上個月是按含稅做收入分錄?
如果是,需要做這個調(diào)整分錄,借;主營業(yè)務(wù)收入,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
這樣增值稅就一借一貸余額為0了

84785022 

2019 06/21 19:05
哦,影響主營業(yè)務(wù)收入嗎

鄒老師 

2019 06/21 19:06
你好,如果你上個月是按含稅計(jì)入收入,沒有做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ,那這樣是會影響收入的

84785022 

2019 06/21 19:10
哦,知道了,謝謝

鄒老師 

2019 06/21 20:12
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
