當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 那個加計(jì)抵減的附加稅計(jì)提是按抵減后的增值稅做計(jì)提對嗎?



對的,同學(xué),按你實(shí)際繳納的稅作為基數(shù)的
2019 06/24 20:15

84785017 

2019 06/24 20:19
增值稅的計(jì)提正常計(jì)提,次月繳納時加計(jì)抵減那部分貸方計(jì)入其他收入或營業(yè)外收入對嗎?

84785017 

2019 06/24 20:22
上月報(bào)稅時有部分發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額不應(yīng)抵扣,次月進(jìn)項(xiàng)稅額還能轉(zhuǎn)出嗎?如何做賬務(wù)處理呢?

武老師 

2019 06/24 20:31
對的,可以這個樣子的,同學(xué)
