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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問:年末時(shí)我們將應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額)專欄結(jié)轉(zhuǎn)至—(轉(zhuǎn)出未交增值稅)專欄,那(減免稅款)等專欄怎么辦,繼續(xù)下年累計(jì)么?謝謝



您好
年末的時(shí)候這樣做分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款等
2019 06/28 08:50

84785046 

2019 06/28 08:57
就是說:年末,有欠稅的體現(xiàn)在:應(yīng)交稅金-未交增值稅,有留抵體現(xiàn)在:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)中,其他的:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅各專欄余額都是0,這樣理解對(duì)么?謝謝

bamboo老師 

2019 06/28 08:58
是的 這樣理解正確的
