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問題已解決

請問如果企業(yè)當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用或成本還沒有取得發(fā)票(以后取得),但要計(jì)入到當(dāng)月的成本中,會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?取得發(fā)票是又怎么做?

84785007| 提問時(shí)間:2019 06/30 16:38
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計(jì)師,中級會計(jì)師
只能暫估成本處理,后期取得發(fā)票后,再沖銷暫估分錄,按發(fā)票的金額做賬務(wù)處理
2019 06/30 16:38
84785007
2019 06/30 17:04
分錄怎么做呢
江老師
2019 06/30 17:09
不同的企業(yè)不同的分錄處理,你們是什么企業(yè),暫估成本處理就行了
84785007
2019 06/30 17:23
服務(wù)業(yè)
江老師
2019 06/30 17:24
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本
84785007
2019 06/30 17:37
是否可處理為: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估
江老師
2019 06/30 17:39
可以的,你暫估后,后期盡快取得發(fā)票,沖銷暫估,再按發(fā)票入賬
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