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本期增值稅申報(bào)繳款之后發(fā)現(xiàn)申報(bào)有誤,更正申報(bào)增值稅,當(dāng)期已交的稅款在申報(bào)表的哪欄體現(xiàn)



當(dāng)時已經(jīng)繳納的不需要填寫,后臺有注明
2019 07/01 19:25

本期增值稅申報(bào)繳款之后發(fā)現(xiàn)申報(bào)有誤,更正申報(bào)增值稅,當(dāng)期已交的稅款在申報(bào)表的哪欄體現(xiàn)
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