問(wèn)題已解決
老師,建筑企業(yè)不采用建造合同準(zhǔn)則該如何進(jìn)行會(huì)計(jì)核算?



你好,那就跟一般企業(yè)一樣采用開(kāi)票確認(rèn)收入 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本
2019 07/02 09:54

84785036 

2019 07/02 10:00
老師,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)是不是按照計(jì)入工程施工的金額每月結(jié)轉(zhuǎn)至主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢?

小黎老師 

2019 07/02 10:03
您好,不收每月都結(jié)轉(zhuǎn),是有收入的時(shí)候再結(jié)轉(zhuǎn),像商貿(mào)企業(yè)操作差不多

84785036 

2019 07/02 10:10
甲方預(yù)付的款項(xiàng)作為進(jìn)場(chǎng)費(fèi),實(shí)際沒(méi)有施工,也沒(méi)有付款購(gòu)買任何材料,已經(jīng)開(kāi)具20萬(wàn)發(fā)票,沒(méi)有成本發(fā)票,我做暫估成本,分錄如何寫(xiě)呢?
借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸方如何寫(xiě)呢

小黎老師 

2019 07/02 10:16
您好,貸方 應(yīng)付賬款-暫估

84785036 

2019 07/02 10:22
老師,后期施工有發(fā)票了,是不是暫估的需要紅沖掉呢?然后再根據(jù)發(fā)票入賬呢?

小黎老師 

2019 07/02 10:22
您好,需要沖掉暫估,根據(jù)發(fā)票入賬
