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實(shí)務(wù)
問題已解決
已經(jīng)認(rèn)證的屬于職工福利的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,分錄怎么做?



你好,借;管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)
借;應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2019 07/02 14:48

84785023 

2019 07/02 14:58
月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么做的

鄒老師 

2019 07/02 15:02
你好,你是指轉(zhuǎn)出未交增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)?

84785023 

2019 07/02 15:09
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目月末是不是無余額的?是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎

鄒老師 

2019 07/02 15:14
你好,是的,需要做到無余額,需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,然后繳納才是的
