問題已解決
老師,發(fā)現(xiàn)去年憑證錯誤,現(xiàn)在怎么修改



你好,去年錯誤的憑證是?正確的憑證應(yīng)當(dāng)是?
2019 07/03 14:42

84785007 

2019 07/03 14:43
借 銀行存款 貸利息收入 利息收入忘記做紅字,直接在貸方 ,怎么修改

84785007 

2019 07/03 14:45
正確的是借銀行存款 247.02 貸利息收入-247.02

鄒老師 

2019 07/03 14:53
你好,利息收入本來就是計入貸方正數(shù)啊
借銀行存款 247.02 貸利息收入-247.02,你這個分錄根本不會平衡的,貸方-247.02,那就是借方247.02,這樣的借貸方金額是不相等的

84785007 

2019 07/03 14:58
打錯字了,借銀行存款247.02 財務(wù)費用-利息收入-247.02 這樣平了

鄒老師 

2019 07/03 15:07
你好,這樣憑證沒有錯誤,不需要修改啊

84785007 

2019 07/03 15:11
不是 老師我去年做的憑證是 借銀行存款247.02 貸 財務(wù)費用-利息收入247.02 這樣做不是錯了嗎 去年資產(chǎn)負債表利潤分配不平 今天要訂正這張憑證 怎么做

鄒老師 

2019 07/03 15:23
你好,利息收入分錄是
借;銀行存款 , 貸;財務(wù)費用——利息收入 (或借方負數(shù))
財務(wù)費用可以計入貸方正數(shù),或者借方負數(shù),兩種方式都是正確的,你的分錄并沒有錯誤
是你單位報表數(shù)據(jù)出錯了,應(yīng)當(dāng)去調(diào)整報表的期末未分配利潤才是的

84785007 

2019 07/03 15:31
是去稅務(wù)調(diào)整報表嗎

鄒老師 

2019 07/03 15:36
你好,是調(diào)整你單位本身的財務(wù)報表的資產(chǎn)負債表期末未分配利潤數(shù)據(jù)

84785007 

2019 07/03 15:40
是今年調(diào)嗎?怎么做分錄

鄒老師 

2019 07/03 15:41
你好,是去調(diào)整去年的報表數(shù)據(jù)
這個分錄沒有錯,不需要做分錄,是調(diào)整報表數(shù)據(jù)就好了

84785007 

2019 07/03 22:42
直接更改去年的數(shù)據(jù)對嗎?那今年申報的期初數(shù)據(jù)和去年的期末數(shù)據(jù)對不上啊

鄒老師 

2019 07/04 08:04
你好,更改去年的報表數(shù)據(jù),然后今年年初數(shù)根據(jù)去年期末數(shù)一起調(diào)整就是了

84785007 

2019 07/04 09:20
直接報表上調(diào)整,其他的都不用做對嗎

鄒老師 

2019 07/04 09:28
你好,是的,是這樣的

84785007 

2019 07/04 09:32
好的,謝謝老師

鄒老師 

2019 07/04 09:44
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
