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去年單位發(fā)生購貨,今年發(fā)票被通知為非正常發(fā)票,已抵扣進項稅,現(xiàn)要做進項稅轉出處理,補交增值稅,要如何做分錄呢,單位為一般納稅人企業(yè)

84784971| 提問時間:2019 07/03 17:11
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田老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
進項稅額轉出的會計分錄: 借:應交稅費/應交增值稅/未交增值稅 貸:應交稅費/應交增值稅/進項稅額轉出
2019 07/03 17:15
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