問題已解決
老師請教一下:我這邊錄入起初數(shù)據(jù)時候多錄入了2000的應(yīng)收賬款,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),我應(yīng)該怎樣調(diào)賬呢



你做個反向的分錄就可以了,同學(xué)
2019 07/04 17:36

84785001 

2019 07/04 17:40
問題是之前沒有會計做賬的呀!我只是從2019年1月初錄入了期初數(shù)據(jù),當(dāng)時我從經(jīng)手人那里得知有70萬的應(yīng)收賬款,現(xiàn)在才知道只有698000,實際到賬沒70萬,我該怎樣做賬呢

武老師 

2019 07/04 18:14
你就按說,沖銷一別,然后在做現(xiàn)實的金額

84785001 

2019 07/05 10:29
我之前并沒有做分錄,只是錄入期初數(shù)據(jù),這種情況怎么沖銷呀?

武老師 

2019 07/05 11:21
那你就現(xiàn)在補個分錄

84785001 

2019 07/05 15:04
但是,我的稅都交了的,要是再確認(rèn)收入和增值稅,公司且不是要多交稅嗎?

武老師 

2019 07/05 15:42
你就做出來你差額就可以

84785001 

2019 07/05 15:48
???什么意思

武老師 

2019 07/05 17:28
多出來的部分做分錄就可以
