問題已解決
上月工資計提跟實發(fā)數(shù)有差額,今個月補(bǔ)提或 沖減應(yīng)該怎樣做分錄?



你之前咋做的現(xiàn)在就科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)沖回就可以,補(bǔ)計提就和之前分錄是一樣的
2019 07/05 09:56

84785020 

2019 07/05 10:00
問題系現(xiàn)在七月沖減補(bǔ)提六月的工資會增減了七月份的實際工資,如果做可以區(qū)分

maize老師 

2019 07/05 10:09
你總體不變這個就不影響,你交所得稅也是看的是累計數(shù)

84785020 

2019 07/05 10:11
是老板要分清六七月工資,但在報表里是合起來歸在一個科目的

84785020 

2019 07/05 10:11
如果做可以報表看得出分開六七月

maize老師 

2019 07/05 10:14
看不出來,你可以自己做一個明細(xì)賬,你自己填寫下,不按報表那個出
