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問題已解決

兩個公司一個我們給它開發(fā)票。另一個公司給我們付款。做賬是借應收賬款貸主營業(yè)務收入。和借銀行存款貸應收賬款。給我公司打款和我們給開票的是名字不同的一個公司怎么合并?分錄怎么做,明細怎么掛

84785036| 提問時間:2019 07/08 15:41
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QQ老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好!三流不一致是存在查賬風險的。補一份三方清欠協(xié)議。
2019 07/08 15:43
84785036
2019 07/08 15:43
分錄咋寫呢
84785036
2019 07/08 15:44
老師
QQ老師
2019 07/08 15:48
你好!都按欠你款的單位的名稱掛賬
84785036
2019 07/08 15:49
但是一個已經(jīng)付款呢
QQ老師
2019 07/08 15:50
你好,你是收發(fā)票方還是付款方?
84785036
2019 07/08 15:52
我們是開票房給對方,對方用第三個公司給我們打的款
QQ老師
2019 07/08 15:53
您好,需要簽一份三方清欠協(xié)議。所有金額在你們開開發(fā)票的單位名下做賬。
84785036
2019 07/08 16:06
謝謝老師
QQ老師
2019 07/08 16:11
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