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問題已解決

老師您好,問一下,金稅盤年費280元可以全額抵扣增值稅,我們是一般納稅人,比如本月我們還有留抵稅額,所以本月抵扣不了,但是做帳的時候我要做成借:管理費用,貸:銀行存款,到本月月末這個管理費用結轉(zhuǎn)了,借:本年利潤 貸:管理費用,那下個月假如有稅款可以抵扣了,怎么轉(zhuǎn)回來,麻煩寫一下詳細分錄,謝謝

84784966| 提問時間:2019 07/08 21:54
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蝴蝶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,付款的時候做借管理費用貸銀行,抵扣的時候借應繳稅額應交增值稅低減稅額貸管理費用
2019 07/08 21:56
84784966
2019 07/08 22:58
管理費用在月末已經(jīng)結轉(zhuǎn)到本年利潤了呀,余額為0了,再怎么結轉(zhuǎn)
84784966
2019 07/08 23:01
我的意思是本月借管理費用,貸銀行存款,并沒有抵扣,但是月末要做損益結轉(zhuǎn),所有月末這筆費用余額為0了,那下個月怎么能把這筆費用轉(zhuǎn)回來
蝴蝶老師
2019 07/08 23:05
你好,月末結轉(zhuǎn)是結轉(zhuǎn),跟這個沒關系,月末所有的費用都結轉(zhuǎn)到本年利潤,這是個過渡科目,你買的時候記得管理費用,抵扣的時候沖回啊,跟結轉(zhuǎn)沒有關系
蝴蝶老師
2019 07/08 23:06
抵扣時候,管理費用也要結轉(zhuǎn)的啊,也不是呆在那里不動了
84784966
2019 07/09 15:50
好的,謝謝
蝴蝶老師
2019 07/09 16:04
你好,不客氣的,及時評價哦
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