問題已解決
老師,預(yù)提主營業(yè)務(wù)成本,貸方什么科目?



您好
請問是發(fā)生的工資還是別的費用
2019 07/10 13:29

84784989 

2019 07/10 13:30
利潤太高了,我想給預(yù)提了

84784989 

2019 07/10 13:30
應(yīng)該用什么科目?

bamboo老師 

2019 07/10 13:31
可以預(yù)提費用或者工資
如果是費用可以用應(yīng)付賬款——暫估 如果是工資 可以用應(yīng)付職工薪酬科目 下期再沖回

84784989 

2019 07/10 13:32
應(yīng)付賬款在借方還是貸方

bamboo老師 

2019 07/10 13:33
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)付賬款——暫估
應(yīng)付職工薪酬——工資

84784989 

2019 07/10 13:34
這個沒有原始憑證可以嗎

bamboo老師 

2019 07/10 13:36
一般應(yīng)該有原始憑證做附件 您可以自己寫個說明 暫估的什么費用 實際發(fā)生了沒有收到發(fā)票 沒有簽訂合同 做附件

84784989 

2019 07/10 13:36
好的,謝謝

bamboo老師 

2019 07/10 13:39
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
