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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師:填增值稅納稅申報(bào)表時(shí),480元的稅控盤減免如何填寫



你好,在減免稅額明細(xì)表的本期發(fā)生,本期應(yīng)抵扣,實(shí)際抵扣欄次填寫480
2019 07/11 11:32

84785000 

2019 07/11 11:36

鄒老師 

2019 07/11 11:37
你好,是的,是這樣填寫

84785000 

2019 07/11 11:37
老師主表不用填寫嗎

84785000 

2019 07/11 11:38

84785000 

2019 07/11 11:39
1,15,16,18都是黃色預(yù)警

鄒老師 

2019 07/11 11:42
你好,你單位當(dāng)月都沒(méi)有應(yīng)納稅額可供抵扣,這種情況 在減免稅額明細(xì)表的本期發(fā)生480,本期應(yīng)抵扣480,實(shí)際抵扣欄次填寫0,期末余額480
主表的應(yīng)納稅額減征額是0,而不是480

84785000 

2019 07/11 12:45
哦哦多謝老師

84785000 

2019 07/11 12:47
如果下季度有應(yīng)納稅額時(shí),主表的應(yīng)納稅額減征額是不是要填480呢

鄒老師 

2019 07/11 12:53
你好,下季度有應(yīng)納稅額時(shí),主表的應(yīng)納稅額減征額是要填480的

84785000 

2019 07/11 15:15
謝謝老師

鄒老師 

2019 07/11 15:21
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
