問題已解決
你好,應收賬款期末余額在貸方,需要調整到預收賬款的貸方嗎



您好
一般不調整 如果覺得報表不好看的話 可以填資產負責表的時候重分類到預收賬款貸方
2019 07/11 20:01

84785020 

2019 07/11 20:06
比如本月中應收賬款發(fā)生有些是在貸方,有些在借方,只把在貸方的部分,在資產負債表中調到預收賬款貸方可以嗎?調了之后發(fā)現資產總額是變動的

bamboo老師 

2019 07/11 20:06
只把在貸方的部分,在資產負債表中調到預收賬款貸方可以的
調整后資產總額會改變

84785020 

2019 07/11 20:09
應付賬款和預收也是這樣調,發(fā)現調完了以后比金蝶出的資產總額大很多

bamboo老師 

2019 07/11 20:11
對的 這是正?,F象

84785020 

2019 07/11 20:13
這樣部分調整,只要一個月調了,接著每個月都要調報表了

bamboo老師 

2019 07/11 20:15
如果您每個月應收賬款跟應付賬款有負數的話 就需要調整 不然的話 入賬的時候就計入預收或者預付

84785020 

2019 07/11 20:16
好的,謝謝

bamboo老師 

2019 07/11 20:16
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
