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問題已解決

根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定: 1.月末,無需將“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”下設(shè)的明細(xì)科目余額轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目,原明細(xì)科目(包括“銷項(xiàng)稅額”、“進(jìn)項(xiàng)稅額”在內(nèi))余額在年中各月月末予以保留。 最佳回答 月底增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)過程如下: 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、實(shí)際交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款

84784967| 提問時(shí)間:2019 07/12 18:16
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速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你的問題是什么
2019 07/12 18:17
84784967
2019 07/12 18:18
?老師好,我想問一下這兩種方法哪一個(gè)正確呢?進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額還用接轉(zhuǎn)嗎?
meizi老師
2019 07/12 18:21
你好 當(dāng)你銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)稅的時(shí)候 需要按第二種來結(jié)轉(zhuǎn) 這樣才好合算你需要交納的稅費(fèi)金額
84784967
2019 07/12 18:23
你的意思是進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)先分別接轉(zhuǎn)
meizi老師
2019 07/12 18:24
你好 是的 要結(jié)轉(zhuǎn) 按你第二種來結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面
84784967
2019 07/12 21:43
這樣也行吧
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