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你好 老師我們單位轉(zhuǎn)小規(guī)模后留抵的稅怎么出來 需要修改申報(bào)表嘛

84785002| 提問時(shí)間:2019 07/15 17:30
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李夏平老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)培訓(xùn)輔導(dǎo)師
學(xué)員你好, 《國家稅務(wù)總局關(guān)于統(tǒng)一小規(guī)模納稅人標(biāo)準(zhǔn)等若干增值稅問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2018年第18號)第四條規(guī)定,轉(zhuǎn)登記納稅人尚未申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額以及轉(zhuǎn)登記日當(dāng)期的期末留抵稅額,計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”核算。 根據(jù)稅法規(guī)定,一般納稅人轉(zhuǎn)成小規(guī)模納稅人其增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”核算,不需要填報(bào)小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表。 祝你學(xué)習(xí)愉快!
2019 07/15 18:39
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