當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請問 上月的福利費(fèi)我錄賬,做錯了要怎么調(diào)整啊 我當(dāng)時這么錄了



借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸銀存負(fù)數(shù)
借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬貸銀存
2019 07/18 10:09

84785001 

2019 07/18 10:13
謝謝老師,我是用今天的日期調(diào)整吧?

郭老師 

2019 07/18 10:17
是可以的
不用客氣的e
