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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,就是我想問(wèn)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)收預(yù)收和應(yīng)付預(yù)付能不能沖減



你好 只是報(bào)表里不能沖減 說(shuō)一下實(shí)際是什么業(yè)務(wù)
2019 07/23 10:11

84785019 

2019 07/23 10:25
就是往來(lái)采購(gòu)然后出售這樣,是不是只能同一家公司的才能沖減?

玲老師 

2019 07/23 10:32
是 的 同一家的可以沖賬

84785019 

2019 07/23 11:00
那如果要沖的話,已經(jīng)記賬的,可以憑證直接科目對(duì)沖么?就是借 預(yù)收 貸 應(yīng)收之類的

玲老師 

2019 07/23 11:03
是的是的,往來(lái)對(duì)沖就是直接兩個(gè)科目對(duì)沖。

玲老師 

2019 07/23 11:04
同一個(gè)企業(yè)預(yù)收和應(yīng)收最好只設(shè)置一個(gè)。

玲老師 

2019 07/23 11:04
一般對(duì)沖的是應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款同一個(gè)客戶的,這樣可以沖銷。

84785019 

2019 07/23 11:14
就是在做賬的時(shí)候可以把預(yù)收記在應(yīng)付的貸方么?

玲老師 

2019 07/23 11:31
不是 預(yù)收 和應(yīng)收是一對(duì) 同一個(gè)客戶可以設(shè)置一個(gè)

84785019 

2019 07/23 13:08
那我們公司就是現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上,應(yīng)收和應(yīng)付的數(shù)額都蠻大的,或許有沒有辦法將應(yīng)收預(yù)收、應(yīng)付預(yù)付之類的沖減一下?以前做賬的時(shí)候會(huì)計(jì)可能沒注意

玲老師 

2019 07/23 13:09
你好 這要看一下明細(xì)賬具體是什么情況 雙方科目都掛著的可以對(duì)沖

84785019 

2019 07/23 13:41
這些算是分開的嗎?

玲老師 

2019 07/23 13:43
這些算是分開的嗎? 啥意思 ?

84785019 

2019 07/23 13:46
這樣算是分開的對(duì)么?

玲老師 

2019 07/23 13:48
沒明白你 的意思 明細(xì)賬就一個(gè)科目一個(gè)科目的

84785019 

2019 07/23 13:54
就是雙方科目都掛著的是怎么顯示的我也不懂

玲老師 

2019 07/23 13:56
就是明細(xì)賬這兩科目都有明細(xì)掛賬

84785019 

2019 07/23 14:03
就是同一會(huì)計(jì)期間內(nèi)都有業(yè)務(wù)發(fā)生的意思么?

84785019 

2019 07/23 14:06
有余額?

玲老師 

2019 07/23 14:09
是的 就是這個(gè)意思 的

84785019 

2019 07/23 14:15
那請(qǐng)問(wèn)能怎么對(duì)沖???

玲老師 

2019 07/23 14:21
你如果兩個(gè)科目都設(shè)置了,那你就這樣吧,不用對(duì)沖了,報(bào)表里是自動(dòng)重分類的。
