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請問上一個(gè)代賬會(huì)計(jì)交接的科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的數(shù)據(jù)不一致,怎么辦呢



你好,這個(gè)就需要問之前代賬會(huì)計(jì)是什么原因?qū)е碌牟灰恢?,然后做相?yīng)調(diào)整,使得一致才是的
2019 07/26 08:02

請問上一個(gè)代賬會(huì)計(jì)交接的科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的數(shù)據(jù)不一致,怎么辦呢
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