問題已解決
2019年更正申報2018年增值稅,更正后需要補繳增值稅及附加稅,補繳的會計附錄?



你好 去年18年有做收入嗎 只是補繳納的話做借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅等貸銀行存款
2019 07/29 10:55

84784974 

2019 07/29 11:33
沒做收入,需要補計提嗎?

meizi老師 

2019 07/29 11:38
你好需要的 走以前年度損益調(diào)整來做 不然你應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目不平

84784974 

2019 07/29 13:49
是這樣嗎?
1、補計提:C:以前年度損益調(diào)整 D:應(yīng)交增值稅-未交稅金
2、補繳稅金:C:應(yīng)交增值稅-未交稅金 D:銀行存款
3、結(jié)轉(zhuǎn):C:利潤分配 D:以前年度損益調(diào)整

meizi老師 

2019 07/29 13:53
嗯 是的 就是這樣做賬就行

84784974 

2019 07/29 16:33
如果18年有做收入,分錄怎么寫?

meizi老師 

2019 07/29 16:40
你好 有做 你就直接做繳納分錄就行 上面借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅等貸銀行存款

84784974 

2019 07/29 16:41
18年5月份開了17%的發(fā)票,做了收入和銷項稅額,19年更正申報,將18年4月申報增加未開票收入金額(5月份開具的17%的收入),補繳了增值稅

meizi老師 

2019 07/29 16:55
那你4月做無票收入 你5月開票 的話是先沖了無票收入 在按開票收入做賬的 已經(jīng)做了 你直接做繳納分錄就行 你上面不是說收入已經(jīng)做了嗎
