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老師,小規(guī)模納稅人減免增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 這個(gè)分錄是月底做還是次月申報(bào)后再做?

84785022| 提問時(shí)間:2019 07/29 15:19
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彩麗老師
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你好,如果是季報(bào)的,就在季末的時(shí)候做 減免增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2019 07/29 15:20
84785022
2019 07/29 15:21
好的謝謝老師
彩麗老師
2019 07/29 15:25
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