問題已解決
我現(xiàn)在是進項都做入待認證進項稅,然后月底是不是先從待認證轉入進項稅額,再從進項稅額轉入應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,



你好,你進項發(fā)票入賬的時候沒有認證?
2019 08/02 10:48

84785006 

2019 08/02 10:49
沒認證,月底再認證的,把認證的轉入進項稅

84785006 

2019 08/02 10:49
我是這樣子做的,

鄒老師 

2019 08/02 10:49
你好,那可以先計入待認證進項稅額,認證了轉到進項稅額,然后結轉到轉出未交增值稅

84785006 

2019 08/02 10:51
就是要一筆一筆做是吧?最后看應交稅費-未交增值稅

84785006 

2019 08/02 10:51
是嗎?

84785006 

2019 08/02 10:52
應交稅費-未交增值稅有貸方余額就是要交,借方余額就留底了?

84785006 

2019 08/02 10:55
我截圖那樣做有錯嗎?沒錯的話我就這樣子做了哈

84785006 

2019 08/02 10:56
銷項稅額也是先轉入未交增值稅?

鄒老師 

2019 08/02 11:02
你好,是你提供圖片那樣做結轉分錄

84785006 

2019 08/02 11:03
那老師一般會有附件嗎?我都是手寫情況附在后面的

鄒老師 

2019 08/02 11:09
你好,這些結轉增值稅分錄是沒有附件的
