問題已解決
老師,一般納稅人增值稅申報表表二這個地方是什么意思?是已經(jīng)在抵扣系統(tǒng)上面勾選并認證了,但是本期的進項發(fā)票還未在表二里申報過的意思?



25輔導(dǎo)期認證了不能抵扣
剩下的是出口有退稅單位不能抵扣的
2019 08/07 13:57

84785030 

2019 08/07 14:06
我7期對方開給我們公司的進項票,我一部分抵扣并申報了,一部分入賬了但是沒抵扣也沒申報,分錄做在了待抵扣進項稅額科目明細里,完整分錄是
借庫存商品
應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額
貸應(yīng)付賬款
這樣對嗎

郭老師 

2019 08/07 14:09
一部分認證了嗎
沒抵扣的那個

84785030 

2019 08/07 14:15
就比如我7月收到10張進票,我全入賬了,但是6張是在認證系統(tǒng)里抵扣掉并申報了的,4張是沒抵扣也沒申報的。
這四張進票按照這個分錄這樣做對不對?
等到我8月把這4張抵扣掉了,再在賬上做分錄:
借應(yīng)交稅費-進稅
貸應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額
沖平
可以這樣嗎

郭老師 

2019 08/07 14:18
沒抵扣沒申報?那你認證沒有
如果沒認證記待認證科目,不需要申報
如果認證了就要記進項

84785030 

2019 08/07 14:22
我金蝶系統(tǒng)里沒有待認證科目,我自己新增了一個待抵扣進項稅額,也一樣吧?

84785030 

2019 08/07 14:22
那我這樣子做分錄,是可以的是嗎?

郭老師 

2019 08/07 14:25
不一樣的待抵扣用在輔導(dǎo)期和分期抵扣的

84785030 

2019 08/07 17:00
那我需要把待抵扣科目改成待認證?

郭老師 

2019 08/07 17:09
是的,沒認證記待認證
