問題已解決
上年進項稅轉(zhuǎn)出怎么做帳?



年度終了,企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。
2019 08/08 14:44

84784973 

2019 08/08 15:08
上年進項稅已抵扣,今年落實此票是虛開發(fā)票,直接從帳上劃款

軼塵老師 

2019 08/08 15:10
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整

84784973 

2019 08/08 15:20
現(xiàn)在是不是要按13%算了

軼塵老師 

2019 08/08 15:21
按照你轉(zhuǎn)出的稅額來計算
