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問題已解決

老師好!應(yīng)交稅費~未交增值稅和應(yīng)交稅費~待抵扣進項稅額有什么不同?兩個都是未抵扣的

84784983| 提問時間:2019 08/09 08:08
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,未交增值稅余額是本月應(yīng)該繳納的增值稅,而待抵扣的是指本期不予抵扣留作以后抵扣的進項稅額,
2019 08/09 08:10
84784983
2019 08/09 08:18
每個月末都要把銷項和進項轉(zhuǎn)到未交增值稅是嗎?
徐阿富老師
2019 08/09 08:29
你好,是的,規(guī)范上都要轉(zhuǎn),也有的到年底一次性轉(zhuǎn)的
84784983
2019 08/09 08:33
不轉(zhuǎn)怎么知道當月要交多少增值稅呢?
徐阿富老師
2019 08/09 08:37
你好,進項銷項什么的數(shù)據(jù)也有的啊,只要要計算下
84784983
2019 08/09 09:05
嗯嗯,老師幫我看看這么理解對不對,我公司1月開立購進固定資產(chǎn),進項18萬,當月沒有銷項,是把進項18萬轉(zhuǎn)到待抵扣進項稅額嗎?借應(yīng)交稅費待抵扣進項18萬,貸應(yīng)交稅費進項18萬
84784983
2019 08/09 09:08
然后到了2月份發(fā)生銷項8萬,要用之前的進項抵扣,是借應(yīng)交稅費進項8萬,貸應(yīng)交稅費待抵扣8萬,然后進項銷項相抵當月不用交增值稅是這個意思嗎
徐阿富老師
2019 08/09 09:22
如果沒有認證的, 做待認證進項稅額,而不是待抵扣進項稅額 如果認證了,就要做進項稅額,而不是待抵扣進項稅額
84784983
2019 08/09 09:26
認證過了,也做了借方進項稅額18萬了,不用再轉(zhuǎn)到待抵扣進項稅額了是嗎?那您前面不是說當月不予抵扣的要轉(zhuǎn)到待抵扣進項稅額嗎?
徐阿富老師
2019 08/09 09:47
你好,看:而待抵扣的是指本期不予抵扣留作以后抵扣的進項稅額,這個是不予抵扣的,比如以前規(guī)定購入不動產(chǎn)進項允許分2年抵扣,這種情況叫做不予抵扣,你現(xiàn)在進項認證了不是不予抵扣,相反一定要在申報表里填進項稅額金額,你認證了卻不填進項稅額,跨月了這個進項就要作廢的,不能填貸抵扣。
84784983
2019 08/09 09:58
那如果去年購入的固定資產(chǎn)有一部分是待抵扣的,認證過了,今年想用是要怎么做呢
84784983
2019 08/09 10:00
如果認證了全部要做進項稅額嗎?
84784983
2019 08/09 10:01
做了進項稅額當月的進項大于銷項呢?還要怎么處理?
徐阿富老師
2019 08/09 10:05
你好,認證了就做進項稅額,不予被進項大于銷項迷惑了,賬務(wù)還是一樣轉(zhuǎn),
84784983
2019 08/09 16:08
哦,就是做銷項和進項就行了嗎?如果當月進項大于銷項抵扣不完的留下月抵要怎么處理呢
徐阿富老師
2019 08/09 16:10
你好,留底又不用另外做賬,申報表上會顯示留底稅額的、
84784983
2019 08/09 16:12
太謝謝老師了!祝老師生活愉快!五星好評!
徐阿富老師
2019 08/09 16:13
不客氣,祝你生活愉快,謝謝
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