問題已解決
老師,請(qǐng)問,公司購買菜,3月收到1月發(fā)票,7月付1月的菜款,怎么做分錄



先既然預(yù)付賬款 發(fā)票來后計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)
2019 08/12 10:36

84785031 

2019 08/12 10:39
前面做的是應(yīng)付賬款-暫估

軼塵老師 

2019 08/12 10:40
我看錯(cuò)了 你先收到的發(fā)票 那么計(jì)入應(yīng)付賬款 不需要暫估 發(fā)票金額是知道的

84785031 

2019 08/12 10:42
沒來發(fā)票時(shí),入暫估,發(fā)票來了之后怎么的

軼塵老師 

2019 08/12 10:42
沖減暫估 計(jì)入正確的金額

84785031 

2019 08/12 10:46
借應(yīng)付賬款-誠(chéng)信蔬菜
貸應(yīng)付賬款-暫估,是不是這樣?

軼塵老師 

2019 08/12 10:48
是的 你的處理正確
