問題已解決
老師,你好,我想問一下你,我們公司的金蝶錄入期初數(shù)據(jù)失算不平衡,我自己查原因發(fā)現(xiàn)是我的其他應收款科目是負數(shù),正好其他應收款科目貸方余額數(shù)據(jù)就等于圖片差額數(shù)據(jù),不知道怎么調(diào)整,希望老師幫忙解答一下



相關(guān)金額正好是其他應收款負數(shù)?
你是如何錄入 的,是用負數(shù)錄入還是貸方金額錄入的?
2019 08/12 12:15

84785017 

2019 08/12 12:30
是的,我明細貸方數(shù)據(jù)就是用負數(shù)表示的

陳詩晗老師 

2019 08/12 12:33
其他應收款應該是借方余額,你是直接錄入借方正數(shù)。

84785017 

2019 08/12 12:35
我這邊賬務(wù)整理出來就是負數(shù),然后就平衡不了了

陳詩晗老師 

2019 08/12 12:36
其他應收款要么就是借方負數(shù),不可能出現(xiàn) 貸方負數(shù)的。

84785017 

2019 08/12 12:38
老師,是我這邊一個老會計調(diào)整的,就是負數(shù),然后就是一直顯示不平衡,這個還有什么解決辦法嗎?

陳詩晗老師 

2019 08/12 12:58
你將這個負數(shù),錄為借方正數(shù)處理。

84785017 

2019 08/12 13:33
好的

陳詩晗老師 

2019 08/12 13:49
你更改后再試算 平衡試試

84785017 

2019 08/12 14:00
錄了正數(shù)處理還是不平衡

陳詩晗老師 

2019 08/12 14:01
現(xiàn)在相關(guān)的金額是多少?
那你上期的資產(chǎn)負債表平衡嗎

84785017 

2019 08/12 14:02
平衡了

84785017 

2019 08/12 14:02
就是那個變化的數(shù)值差

陳詩晗老師 

2019 08/12 14:02
如果你資產(chǎn)負債表是平衡的。
那么你根據(jù)你資產(chǎn)負債表里面的金額再逐項核對是哪里對不上

84785017 

2019 08/12 14:02
好的

84785017 

2019 08/12 14:03
謝謝老師了

陳詩晗老師 

2019 08/12 14:54
不客氣,祝你工作愉快
