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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,管理費(fèi)用丁字賬共計(jì)4653.4



你好,具體的什么業(yè)務(wù)的,
2019 08/12 16:48

84785005 

2019 08/12 19:26
老師,我的科目匯總表借貸不平

84785005 

2019 08/12 19:26
不知道哪里出問題了

84785005 

2019 08/12 19:27
,

84785005 

2019 08/12 19:28
,

84785005 

2019 08/12 19:29
,

郭老師 

2019 08/12 21:35
你這個(gè)應(yīng)收不對(duì),我用的是差額不是t型的,你在看下,我算出來的和你借方減貸方正好是你上面借貸方差額

84785005 

2019 08/13 08:54
老師,我的哪個(gè)應(yīng)收是錯(cuò)誤的呀?

84785005 

2019 08/13 08:55
我都反復(fù)對(duì)了好幾遍,都看不出來啊

郭老師 

2019 08/13 08:58
應(yīng)收合計(jì),借方余額38110.02
你填寫科目匯總表時(shí)候不對(duì)

84785005 

2019 08/13 10:17
謝謝老師提醒,我做好了

郭老師 

2019 08/13 10:23
不用客氣的,
