問題已解決
老師我們是建筑勞務(wù)分包企業(yè),計提工資時我做的分錄是: 借:工程施工一合同成本一直接費用一人工費 工程施工一合同成本一間接費用一管理人員工資 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 發(fā)工資時 借:應(yīng)付職工薪酬一工資 貸:現(xiàn)金 這樣做分錄對嗎?



你好!
對的。很規(guī)范
2019 08/13 05:40

84784970 

2019 08/13 10:12
老師月未:工程施工一合同成本一直
接費用一人工費
工程施工一合同成本一間 接費用一管理人員工資
這兩個科目怎么處理帳

蔣飛老師 

2019 08/13 10:20
月末按完工進度結(jié)轉(zhuǎn)記入主營業(yè)務(wù)成本科目

84784970 

2019 08/13 11:25
按工進度怎么計算

蔣飛老師 

2019 08/13 11:26
比如完工50%,就分別按50%結(jié)轉(zhuǎn)

84784970 

2019 08/13 13:04
老師,我還是不太明白,這兩個科目計提的時侯只是預(yù)計的,要比實際發(fā)放工資多,那月末按工程進度結(jié)轉(zhuǎn),那這個帳戶不就有余額了嗎?麻煩老師給寫一下帳務(wù)處理分錄。

蔣飛老師 

2019 08/13 13:08
不可以是預(yù)計金額,需要調(diào)整為實際金額的。

84784970 

2019 08/13 13:49
老師這是我做的分

蔣飛老師 

2019 08/13 13:58
計提和實際發(fā)放要一致的

84784970 

2019 08/13 14:01
我們比如我們在7月計提7月份工資的時侯我們不知道具體7月要發(fā)多少。

蔣飛老師 

2019 08/13 18:57
你好!以后知道了,需要調(diào)整為實際金額,不能存在差異的
