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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
跨年的成本發(fā)票失控,以前年度損益調(diào)整賬務(wù)處理怎么做?我的應(yīng)付賬款怎么調(diào)整?



借:應(yīng)付賬款
貸:以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
借:以前年度損益調(diào)整
貸:未分配利潤(rùn)
2019 08/13 11:03

84785036 

2019 08/13 11:14
借:應(yīng)付賬款 164600
貸:以前年度損益調(diào)整 164600
借:以前年度損益調(diào)整 41150
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 41150(已交所得稅)
借:以前年度損益調(diào)整 123450
貸:未分配利潤(rùn) 123450
老師,是這樣嗎?

陳詩(shī)晗老師 

2019 08/13 11:19
是的。同學(xué)。分錄和金額是對(duì)的。
