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問(wèn)題已解決

老師,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 的金額是怎么算出來(lái)的 ?是不是本期貸方發(fā)生額減去本期借方發(fā)生額的差額?余額在貸方就是應(yīng)交增值稅金額,在借方是什么?

84785013| 提問(wèn)時(shí)間:2019 08/13 15:14
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
當(dāng)月交納當(dāng)月的增值稅通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)賬戶,當(dāng)月交納以前欠交的稅款通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅賬戶. 例:09年1月份銷項(xiàng)稅額5.1萬(wàn)元、進(jìn)項(xiàng)稅額3.4萬(wàn)元,實(shí)際交納增值稅1萬(wàn)元; 09年2月份銷項(xiàng)稅額2萬(wàn)元、進(jìn)項(xiàng)稅額2.5萬(wàn)元,交納上月增值稅0.7萬(wàn)元; 1月:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 10000 貸:銀行存款 10000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)7000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 7000 如多交時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 *** 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)*** 2月:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 7000 貸:銀行存款 7000
2019 08/13 15:16
84785013
2019 08/13 15:19
我看不懂
84785013
2019 08/13 15:19
看不懂這個(gè)圖根期初余額沒(méi)關(guān)系嗎。
莊老師
2019 08/13 15:23
你好,是銷項(xiàng)稅--進(jìn)項(xiàng)稅--減免稅--期初借方余額數(shù)
84785013
2019 08/13 15:30
老師,這個(gè)業(yè)務(wù)有期初貸方余額是什么意思?
84785013
2019 08/13 15:34
84785013
2019 08/13 15:34
還有這個(gè)業(yè)務(wù),
莊老師
2019 08/13 15:59
你好,這個(gè)是另外一個(gè)問(wèn)題,另外提問(wèn)
84785013
2019 08/13 16:01
老師,轉(zhuǎn)出未交增值稅和未交增值稅這兩個(gè)明細(xì)科目是不一樣的是嗎?
莊老師
2019 08/13 16:24
轉(zhuǎn)出未交增值稅和未交增值稅這兩個(gè)明細(xì)科目是不一樣,分錄是這樣的,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
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