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財務(wù)會計和預(yù)算會計之間有關(guān)聯(lián)公式嗎,比如資金結(jié)存和零余額通過什么等式可以相等,



財務(wù) 會計和預(yù)算會計之前是沒有等式關(guān)系的。
因為核算范圍不同,預(yù)算會計只能預(yù)算資金核算。
2019 08/16 20:03

84785040 

2019 08/16 20:05
好的 兩者不會相等吧 我按照新政府會計制度做的不相等 各自平賬了

84785040 

2019 08/16 20:05
資金結(jié)存和零余額

84785040 

2019 08/16 20:07
還有補扣的社保 公積金 沒支付,借:業(yè)務(wù)活動費用 貸:其他應(yīng)付款-社保/公積金 預(yù)算會計不做賬 這樣對不?老師

陳詩晗老師 

2019 08/16 20:14
如果你都是支付的去年的,然后去年的結(jié)余資金你沒有在預(yù)算會計錄入期初,是不做處理的。

84785040 

2019 08/16 20:17
是支付今年的 一月份按新工資補扣了增資部分社保公積金,還沒補繳,只交了原來沒增資部分的社保公積金,

84785040 

2019 08/16 20:19
補扣時是,借:業(yè)務(wù)活動費用 貸:其他應(yīng)付款-社保/公積金 預(yù)算會計沒做賬,是不是要到以后支付的時候預(yù)算會計再做賬,有點疑惑

陳詩晗老師 

2019 08/16 21:25
是的。同學(xué)
你實際支付的時候
借:事業(yè)支出
貸:資金結(jié)存

84785040 

2019 08/16 21:26
好的 謝謝老師

陳詩晗老師 

2019 08/16 21:28
不客氣,祝你工作愉快

84785040 

2019 08/16 21:31
老師 我新舊銜接的時候,舊賬沒有財政撥款結(jié)轉(zhuǎn),收支相等,但是有財政應(yīng)返還額度三十多萬,這個銜接到新制度預(yù)算會計資金結(jié)存為0吧?然后財務(wù)會計才是直接轉(zhuǎn)過來 這樣做對嗎

陳詩晗老師 

2019 08/16 22:12
處理是對的
計入財政應(yīng)返還額度處理

84785040 

2019 08/16 22:21
好的
