問題已解決
老師 請教一下賒銷怎么做賬務處理?就是我們貨出去了錢年底才能收到



賒銷需要做的分錄是:
借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
同時結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營業(yè)務成本
貸:庫存商品
這樣年底收到款再沖銷應收賬款
借:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)
貸:應收賬款
2019 08/17 13:58

84784979 

2019 08/17 14:03
老師 我都不知道這些庫存商品的成本,我是兼職的,沒有出入庫單只有發(fā)票,這種情況怎么確定成本?

江老師 

2019 08/17 14:05
這個按發(fā)票入 庫存商品的賬,按單位成本*數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
