問題已解決
老師好,問一下,銷售發(fā)票(數(shù)量是0.3))是這個月開出去的,進項票必須這個月收回來嗎?收不回來的話怎么做帳?



你可以先暫估入庫,借庫存商品 貸應(yīng)付賬款,暫估款,最好是年底發(fā)票回來。
2019 08/26 09:29

84784971 

2019 08/26 09:58
老師,這個暫估的庫存商品的就根據(jù)實際應(yīng)該收回的發(fā)票數(shù)暫估是嗎,那增值稅的話是不是也可以暫估呀?我們是一般納稅人,應(yīng)該收回的是專票

maize老師 

2019 08/26 10:02
不暫估,你這個暫估是按不含稅的金額暫估

84784971 

2019 08/26 10:14
老師那稅款的話,現(xiàn)在按開出去的銷項票的稅全額交是嗎?

maize老師 

2019 08/26 10:42
你沒有別的進項稅額么,那就只能交了,銷項稅額-進項稅額-留底稅額+進項稅額轉(zhuǎn)出,沒有留底稅額和進項稅額那只能按銷項稅額去交稅

84784971 

2019 08/26 10:47
進項沒這么多,明白了,謝謝老師

maize老師 

2019 08/26 11:35
滿意請給五星好評,謝謝
