問題已解決
本公司幫其他公司代銷商品只收取手續(xù)費的方式,都開具增值稅專用發(fā)票,請問稅務(wù)系統(tǒng)上報稅是怎么操作的



你好,手續(xù)費填在應(yīng)稅服務(wù)里面,稅率6%。
2019 08/27 10:38

84785005 

2019 08/27 10:39
那增值稅呢

月月老師 

2019 08/27 10:40
你好,就是手續(xù)費/1.06*6%=增值稅

84785005 

2019 08/27 10:57
我的意思是說我們把商品賣給其他人不是要開增值稅專用發(fā)票嘛?這個要怎么操作呢?

月月老師 

2019 08/27 10:59
你好,是的,你還需要向委托方取得進(jìn)項發(fā)票。一進(jìn)一銷,是全部抵扣的。

84785005 

2019 08/27 11:02
這個填列在增值稅納稅申報表中的本期銷售情況明細(xì)表那一張表里面嗎?

月月老師 

2019 08/27 11:09
你好,附表一和附表二需要填寫的。

84785005 

2019 08/27 11:19
附表一填寫的話不會跟我的財務(wù)報表的收入對不上嗎?

月月老師 

2019 08/27 11:30
你好,是對不上的,委托代銷在稅法上視同銷售的。

84785005 

2019 08/27 11:34
那不做到主營業(yè)務(wù)收入里面的話,這樣報稅不是存在很大問題嗎?

月月老師 

2019 08/27 12:06
你好,會計上不確認(rèn)收入,但是稅法是視同銷售的。
