問題已解決
老師,請問當月付款給對方,次月對方才開具發(fā)票,這筆費用應(yīng)該如何入賬?



實際發(fā)生的是幾時 ,借其他應(yīng)付款 貸銀行,借xx費用 貸其他應(yīng)付款
2019 08/28 10:43

84785034 

2019 08/28 10:50
實際發(fā)生是當月,但是次月對方才會開具發(fā)票,需要計提嗎?公司訂購的純凈水應(yīng)該算做那個會計科目

maize老師 

2019 08/28 10:52
你按你實際發(fā)生的先做費用,管理費用辦公費,貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款 貸銀行,后續(xù)發(fā)票到?jīng)]有差額貼后面

84785034 

2019 08/28 11:08
那需要計提不

84785034 

2019 08/28 11:14
那需要計提不
