當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,本月合計(jì)和本年累計(jì)不一致,費(fèi)用有余額



你好,你意思是本月合計(jì)加起來與本年累計(jì)不一致嗎?
2019 08/28 17:57

84784977 

2019 08/28 18:05
不是,是合計(jì)的借方和貸方不一致,費(fèi)用類不是最后都會(huì)余額為零嗎

吳月柳 

2019 08/28 18:05
是的,損益類科目合計(jì)借方和貸方是一致的

84784977 

2019 08/28 18:07
老師,麻煩你幫看下我發(fā)的圖片,借方和貸方不一致,是不是寫錯(cuò)了

吳月柳 

2019 08/28 19:48
你結(jié)轉(zhuǎn)后也顯示是零,合計(jì)那你沒寫對(duì)

84784977 

2019 08/28 22:33
就是要把結(jié)轉(zhuǎn)的金額加上嗎?但是這樣和利潤表的金額就對(duì)不上了

吳月柳 

2019 08/28 23:02
你要把科目余額全結(jié)轉(zhuǎn)了

84784977 

2019 08/29 08:39
但是這樣合計(jì)和我的利潤表對(duì)不上,利潤表按實(shí)際發(fā)生不用加上結(jié)轉(zhuǎn)的金額啊。比如,藍(lán)字100紅字20,按您的合計(jì)是100元,但是利潤表上是80元

吳月柳 

2019 08/29 10:04
你的理解有誤,你結(jié)轉(zhuǎn)的金額也是80,怎么會(huì)變成100呢?紅字同方向也是要用藍(lán)字減去的余額,而不是加起來。

84784977 

2019 08/29 10:41

84784977 

2019 08/29 10:41

84784977 

2019 08/29 10:41
老師,麻煩幫我看下是哪個(gè)步驟錯(cuò)了

吳月柳 

2019 08/29 11:16
本月合計(jì)填80才對(duì),不是填100

84784977 

2019 08/29 11:19
填80和我的分錄對(duì)不上?。渴遣皇欠咒涘e(cuò)了?

吳月柳 

2019 08/29 14:22
你的分錄貸方-借方也是等于80,沒有不對(duì)呀

84784977 

2019 08/29 14:34
就是明細(xì)賬不加需要加上結(jié)轉(zhuǎn)那一列的的金額是嗎?

吳月柳 

2019 08/29 14:58
手工賬貸方直接登記在貸方,你就一目了然了,軟件做賬在借方紅字是怕系統(tǒng)取不了數(shù)。

84784977 

2019 08/29 17:24

84784977 

2019 08/29 17:25
老師,這樣寫對(duì)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)的后余額為零了,下個(gè)月的余額那欄還需要累計(jì)上月的下來嗎?

吳月柳 

2019 08/29 17:29
不用,已經(jīng)沒有余額了

84784977 

2019 08/29 17:33
那總賬根據(jù)哪里來登記,好像和總賬登記對(duì)不上
