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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,你好,我們進(jìn)項(xiàng)發(fā)票到了之后當(dāng)月不認(rèn)證,我計(jì)入了:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 以后期間才認(rèn)證,月底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?分錄怎么做?



你好
1,當(dāng)月不認(rèn)證,月底不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2,次月認(rèn)證了這樣做分錄
借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
這個時候才需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2019 08/29 11:57

84784970 

2019 08/29 14:25
認(rèn)證的那個月的月底要不要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面?

鄒老師 

2019 08/29 14:26
你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)的
借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

84784970 

2019 08/29 15:29
我現(xiàn)在是籌建期,只有進(jìn)項(xiàng),沒有銷項(xiàng),月底結(jié)轉(zhuǎn),
直接做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
不需要通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)過度吧

鄒老師 

2019 08/29 15:29
你好,只有進(jìn)項(xiàng),沒有銷項(xiàng),這樣結(jié)轉(zhuǎn)的
借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

84784970 

2019 08/29 15:34
你的意思是不論銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng),月底都要通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)過渡一下,然后再轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是吧

鄒老師 

2019 08/29 15:35
你好,是的,是這樣的
