問題已解決
請問前任會計把其他應(yīng)付款股東的欠款轉(zhuǎn)入了資本公積,現(xiàn)在一直在資本公積科目上掛起,怎么辦呢



錯了嗎 ?實際是什么情況呢?
2019 08/30 10:47

84784968 

2019 08/30 10:48
錯的,她當(dāng)時為了報表好看,減少負債轉(zhuǎn)入的

玲老師 

2019 08/30 10:54
那你 做錯了可以紅沖錯的 做上正確的

84784968 

2019 08/30 10:56
直接:借:資本公積 貸:其他應(yīng)付款,

玲老師 

2019 08/30 10:59
可以的 直接:借:資本公積 貸:其他應(yīng)付款

84784968 

2019 08/30 11:04
請問我還可以把其中一個股東的轉(zhuǎn)入實收資本嗎

84784968 

2019 08/30 11:04
其余的轉(zhuǎn)回其他應(yīng)付款

玲老師 

2019 08/30 11:40
1 按實際 是實收資本就記在實收資本科目
