問題已解決
老師,想問一下,增值稅發(fā)票沒有認(rèn)證的叫待認(rèn)證進項稅額,認(rèn)證了沒有抵扣的叫待抵扣進項稅是不是。真的抵扣的時候科目是什么?分錄怎么寫?



沒有認(rèn)證的,就是計入待認(rèn)證進項稅額
認(rèn)證了,就是計入應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅
2019 08/30 15:31

84785014 

2019 08/30 15:32
那我認(rèn)證了,但是還是不抵扣,也是進項稅么

辜老師 

2019 08/30 15:33
是的,也是進項稅科目

84785014 

2019 08/30 15:34
借應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額 待進項稅額?這樣么

辜老師 

2019 08/30 15:35
認(rèn)證了,就是計入借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅
沒有認(rèn)證,就是借應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額

84785014 

2019 08/30 15:36
我是有好多沒有認(rèn)證的票,然后我認(rèn)證了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬。而且我不抵扣

辜老師 

2019 08/30 15:38
認(rèn)證了,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額
