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問題已解決

老師,想問一下,增值稅發(fā)票沒有認(rèn)證的叫待認(rèn)證進項稅額,認(rèn)證了沒有抵扣的叫待抵扣進項稅是不是。真的抵扣的時候科目是什么?分錄怎么寫?

84785014| 提問時間:2019 08/30 15:29
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
沒有認(rèn)證的,就是計入待認(rèn)證進項稅額 認(rèn)證了,就是計入應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅
2019 08/30 15:31
84785014
2019 08/30 15:32
那我認(rèn)證了,但是還是不抵扣,也是進項稅么
辜老師
2019 08/30 15:33
是的,也是進項稅科目
84785014
2019 08/30 15:34
借應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額 待進項稅額?這樣么
辜老師
2019 08/30 15:35
認(rèn)證了,就是計入借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 沒有認(rèn)證,就是借應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額
84785014
2019 08/30 15:36
我是有好多沒有認(rèn)證的票,然后我認(rèn)證了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬。而且我不抵扣
辜老師
2019 08/30 15:38
認(rèn)證了,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額
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