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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
錄期初數(shù)據(jù),錄完之后試算不平衡,應(yīng)該怎么檢查呀?



您好,對(duì)照你的余額表看下是不是有錄入丟的或者錯(cuò)的
2019 08/30 17:38

84785001 

2019 08/30 17:55
核對(duì)了,沒(méi)發(fā)現(xiàn)呀,我是用明細(xì)賬的末級(jí)科目余額錄的

小黎老師 

2019 08/30 17:57
您好,往來(lái)帳要注意分明細(xì)錄入,應(yīng)交稅費(fèi)不適合科目余額錄入

84785001 

2019 08/30 18:24
那應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)該怎么錄期初

小黎老師 

2019 08/30 19:20
你好,按照各個(gè)明細(xì)科目錄入

84785001 

2019 08/30 19:22
就是按照應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)科目錄嗎?

小黎老師 

2019 08/30 22:19
你好,是的,往來(lái)按照各科目的借貸方分別錄入

84785001 

2019 08/30 22:20
那銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬要錄到期初里去嗎

小黎老師 

2019 08/31 11:27
你好,只需要錄入一個(gè)余額就可以了
