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問題已解決

老師,18.年12月交的19年的金稅盤服務費當期沒有填寫抵扣,可以在這個填寫在增值稅報表嗎?

84785027| 提問時間:2019 09/03 10:23
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宸宸老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
您好,可以的。 您之前交服務費的收,做分錄 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 現(xiàn)在您需要全額抵扣的時候做分錄 借:應交稅費——應交增值稅(稅款減免) 借方負數(shù):管理費用 同時填在當月的申報表即可
2019 09/03 10:42
84785027
2019 09/03 10:57
不需要填寫在18年12月的報表里吧?直接填寫在這個月就行?
宸宸老師
2019 09/03 10:58
您好,是的。本來這個全額抵扣就不是必須當月抵扣的, 只需要您在需要抵扣的月份 入賬并且申報即可
84785027
2019 09/03 13:03
老師,軟件行業(yè)開的6%的服務收入,申報增值稅報表時附表三自動代入第三欄本期服務價稅合計額,扣除項目下的本期發(fā)生額還填寫嗎?
宸宸老師
2019 09/03 13:05
您好,我這邊接觸的都是制造業(yè)的賬目,軟件行業(yè)的申報我做過哦,實在抱歉,不能回答您的這個追問問題。 您可以重新發(fā)問,會有軟件行業(yè)的老師幫您解答的哦~~
84785027
2019 09/03 13:35
企業(yè)招用退役軍人減免明細表是根據(jù)時間錄用月份自己計算嗎?
宸宸老師
2019 09/03 17:34
您好,沒有接觸過這種情況。不同的問題您可以重新發(fā)問,會有相應行業(yè)的老師為您解答的。實在抱歉
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