問題已解決
老師:年夜飯具體分錄 借:應付職工薪酬--福利費,貸:銀行存款。月底結(jié)轉(zhuǎn) 借:管理費用--福利費,貸:應付職工薪酬--福利費???



公司不計提的話直接做 借:管理費用--福利費,貸:銀行存款??梢詥幔??
2016 02/29 17:33

鄒老師 

2016 02/29 17:19
先計提,再支付

鄒老師 

2016 02/29 18:47
按規(guī)定是先計提,再支付
你非要這么做,我也沒有什么好辦法

老師:年夜飯具體分錄 借:應付職工薪酬--福利費,貸:銀行存款。月底結(jié)轉(zhuǎn) 借:管理費用--福利費,貸:應付職工薪酬--福利費???
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容