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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司是一般納稅人,買有煙酒用于業(yè)務(wù)招待費(fèi),開有專票回來,當(dāng)月可以得抵扣嗎?如果可以得抵扣,因?yàn)楫?dāng)年沒有收入,那是按60%算還是按千分之五算



業(yè)務(wù)招待費(fèi)增值稅發(fā)票不能作進(jìn)項(xiàng)稅抵扣。
但可以在企業(yè)所得稅稅前扣除,企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰.
2019 09/05 10:23

84784954 

2019 09/05 10:27
如果沒有收入呢

曼曼老師 

2019 09/05 11:06
你好,沒有收入,當(dāng)年發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)不得在稅前扣除。
