問題已解決
老師您好,給銷售人員租房開的專票已認證,又稅額轉(zhuǎn)出了。會計分錄怎么做?1,借應付職工薪酬福利費 進項稅 貸銀行存款2,借銷售費用職工福利費 貸進項稅額轉(zhuǎn)出 應付職工薪酬福利費 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時3,應交稅費銷項稅 貸應交稅費進項稅正確的應該怎么做?



您好
借 銷售費用-福利費
貸 應付職工薪酬-福利費
借 應付職工薪酬-福利費
應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸 銀行存款
借 應付職工薪酬-福利費
貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
2019 09/07 06:59

84785014 

2019 09/07 11:00
月底應交稅費進項稅,應交稅費進項稅轉(zhuǎn)出這兩個科目是不是余額要成為0

bamboo老師 

2019 09/07 11:01
一般年末的時候一次性結(jié)平就好了
借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額
應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額
應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等

84785014 

2019 09/07 11:04
應交稅費應交增值稅進項,銷項稅可以每月結(jié)轉(zhuǎn),也可以年底結(jié)賬是嗎?

bamboo老師 

2019 09/07 11:05
一般是年末結(jié)轉(zhuǎn)一次 您每個月都結(jié)轉(zhuǎn)也可以
