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問(wèn)題已解決

老師,公司增值稅一般納稅人銷售一輛二手車,交易金額5萬(wàn)元,我是不是應(yīng)該按5萬(wàn)金額申報(bào)13%的增值稅?取得的是二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,該在增值稅申報(bào)表中哪一項(xiàng)填列呢??

84784996| 提問(wèn)時(shí)間:2019 09/07 12:51
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金子老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)稅務(wù)師
您好,學(xué)員,購(gòu)買這輛車時(shí)抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)嗎,所未抵扣過(guò)可以適用簡(jiǎn)易計(jì)稅,若抵扣過(guò)稅率就為13%.
2019 09/07 13:05
金子老師
2019 09/07 13:05
銷售方憑自開的普通發(fā)票在申報(bào)時(shí)區(qū)分不同的適用稅率填報(bào),如果13%,正常填到普票銷售貨物里并享受進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,如果3%,填報(bào)到簡(jiǎn)易辦法征收欄次,并享受減按2%繳納增值稅,減征的1%還行填報(bào)報(bào)到相應(yīng)的減免稅附表中。主表第五欄直接帶出數(shù)據(jù),第23欄需要手工填報(bào)。
84784996
2019 09/07 13:14
我公司是銷售方,但是發(fā)票是二手車交易市場(chǎng)開出來(lái)的。車子以前抵扣過(guò)的。
金子老師
2019 09/07 13:16
嗯嗯,學(xué)員那就是適用13%的稅率不適用簡(jiǎn)易計(jì)稅,跟正常銷售貨物一樣填報(bào)即可。
84784996
2019 09/07 13:18
老師,這種二手車交易中心開出來(lái)的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,我該在增值稅申報(bào)表哪一項(xiàng)填呢?
金子老師
2019 09/07 13:18
如果之前抵扣過(guò),則附表一中按照13%開具其他發(fā)票計(jì)算銷項(xiàng)稅額,同時(shí)主表中依然按照13%計(jì)算銷項(xiàng)稅額.
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