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實(shí)務(wù)
問題已解決
材料已入庫,還未對賬,發(fā)票還未開,能不能入賬



您好
收到材料 未收到發(fā)票 先暫估入賬
借 原材料 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款
2019 09/08 13:05

84785040 

2019 09/08 13:07
入賬的時(shí)候只有入庫單和送貨單,沒有報(bào)銷單之類的可以嗎?

bamboo老師 

2019 09/08 13:08
入賬的時(shí)候只有入庫單和送貨單,沒有報(bào)銷單之類的可以

84785040 

2019 09/08 13:11
我們是月結(jié)供應(yīng)商的貨款都會壓一個(gè)月對賬,付款,供應(yīng)商比較多,如果全都入暫估就不能細(xì)分到每一家了。能不能入賬的時(shí)候就憑入庫單和送貨單,付款的時(shí)候?qū)懜犊顔胃桨l(fā)票

84785040 

2019 09/08 13:12
憑入庫單送貨單掛應(yīng)付賬款

bamboo老師 

2019 09/08 13:15
暫估入賬的時(shí)候也暫估到對應(yīng)的供應(yīng)商名下 比如
借 原材料
貸 應(yīng)付賬款-暫估甲
應(yīng)付賬款-暫估乙
這樣子 然后收到發(fā)票后根據(jù)供應(yīng)商分別紅沖
