問題已解決
去年收到好幾張費用報銷的專用發(fā)票,以抵扣,但未做賬,今年該,怎么補做分錄。



借:以前年度損益調整
貸:對應科目
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調整
2019 09/09 11:50

84784951 

2019 09/09 12:00
已抵扣的進項稅怎么做才是平的期末不會出現負數

軼塵老師 

2019 09/09 12:01
借:以前年度損益調整
應交稅費-應交增值稅-進項稅
貸:對應科目

去年收到好幾張費用報銷的專用發(fā)票,以抵扣,但未做賬,今年該,怎么補做分錄。
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